Un budget tourné vers le quotidien des habitants
2024-2025
La commune investit dans ce qui compte pour ses habitants : la jeunesse, l’entretien du cadre de vie, et le dynamisme local. Les actions en faveur des écoles, des infrastructures, de la culture, du tissu associatif et de la solidarité témoignent d’un engagement fort pour un territoire vivant, accueillant et durable.

817630€
Jeunesse

725000€
Entretien des espaces verts, bâtiments et voirie

257713€
Culture, manifestations, associations, communication et action sociale
Recettes
Elles proviennent des impôts locaux, des aides de l’État et des services publics. C’est l’argent que la collectivité perçoit pour fonctionner.
Dépenses
Elles couvrent le fonctionnement quotidien (salaires, écoles, entretien) et les investissements (travaux, équipements).
Équilibre budgétaire
Le budget doit être équilibré : les recettes doivent couvrir les dépenses. C’est une obligation légale pour garantir une gestion saine.
Engagement et équilibre au service de la commune
EN 2025 0% d’augmentation.
Pour la quinzième année consécutive, la municipalité maintient son engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.
FONCTIONNEMENT R/D 7 656 638 €
Les dépenses de fonctionnement couvrent l’ensemble des charges nécessaires au bon fonctionnement quotidien des services publics : salaires du personnel communal, achats de fournitures, factures d’énergie, prestations de services (entretien des bâtiments, restauration scolaire, organisation d’activités), subventions aux associations et intérêts des emprunts en cours.
Ces dépenses sont essentielles pour assurer la continuité et la qualité des services rendus aux habitants tout au long de l’année.
L’enfance, la jeunesse, la solidarité et la culture demeurent au cœur de nos priorités. Nous poursuivons notre engagement en faveur des familles et des enfants à travers des services de qualité tels que la restauration scolaire, l’accueil en crèche, ou encore l’organisation de stages et de séjours pour les jeunes. Nous veillons également à préserver l’accessibilité des services essentiels pour nos aînés, comme le portage de repas, malgré un contexte économique tendu. Enfin, en soutenant une offre culturelle riche et diversifiée, nous affirmons notre volonté de faire de Ferrières-en-Brie une commune dynamique, solidaire et ouverte à tous les publics.
INVESTISSEMENT R 2 180 234,72 € / D 1 964 257,92€
L’année 2024 a été marquée par la finalisation de projets majeurs : l’extension du groupe scolaire, la deuxième phase des travaux de l’église, ainsi que la première phase de la rénovation de l’éclairage public. Dans cette dynamique, nous poursuivrons 2025 avec :
Les études pour les phases 3 et 4 de la restauration de l’église.
Les études pour la création de voies d’accès et de vestiaires aux stades.
Les travaux de la phase 2 de la rénovation de l’éclairage public.
Ces projets d’investissement seront accompagnés de demandes de subventions auprès des différentes instances étatiques. Ces subventions sont essentielles pour alléger la charge financière de la commune et permettre la réalisation de ces projets structurants sans compromettre notre équilibre budgétaire.
En conclusion le budget 2025 s’inscrit dans une gestion rigoureuse et équilibrée, garantissant la préservation des services, la pérennité des investissements, tout en s’adaptant aux restrictions financières imposées à la collectivité.